1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário na conferência Nota Fiscal de Serviço Prestado com Retenção na Fonte para validação do Registro F600 do SPED Contribuições.
2) PARÂMETROS TIPO DE MOVIMENTO
Acesse o Módulo Administrativo menu Cadastros > Estoque > Tipo de Movimento.
Clique em [Procurar] para localizar o ‘Tipo de Movimento’ utilizado na escrituração de Serviço Prestado.
Na subaba ‘PIS/COFINS’ selecione o ‘Indicador da Natureza da Receita’.
3) DADOS DA RETENÇÃO
Acesse o menu Movimentação > Vendas > Saídas de Mercadorias.
Na aba ‘Retenções’ verifique se os valores dos impostos retidos estão corretos;
Selecione a ‘Natureza da Retenção’.
Ao ‘Calcular’ a nota fiscal, observe que o ‘Registro Fiscal’ será gerado com as retenções.
Após [Gravar] a nota fiscal;
Abra o ‘Registro Financeiro’ acesse o menu Movimentação > Financeiro > Contas a Pagar/Receber ou tecle CTRL + P;
Valide o ‘Valor da Retenção’ na aba de baixa.