1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário nos parâmetros de contabilização consolidado por dia da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico (NFC’e).
2) CONFIGURAÇÃO
Acesse o Módulo Fiscal menu Cadastros > Parâmetros > Tipos de Documentos Fiscais > Aba Contabilização.
Clique em [Procurar] para localizar o Tipo de Documento ‘NFCe’;
Marque a flag ‘Dia’ no quadrante ‘Contabilização Agrupado’.
Marque a flag ‘Saída’ no quadrante ‘Tipo’.
Clique em [OK] para salvar.
Acesse o Módulo Contábil menu Cadastros > Histórico Padrão.
Clique em [Incluir] para criar o ‘Histórico Padrão’ na contabilização da NFC’e.
Digite o ‘Nome’ do histórico;
Clique em [OK] para salvar.
Acesse Módulo Contábil menu Cadastros > Rotinas Contábeis Fiscais.
Clique em [Incluir] para criar ‘Rotina Contábil’ e informar o histórico padrão.
Preencha os campos:
CFOP;
Tipo Contábil;
Conta Contábil;
Informe o ‘Histórico Padrão’ criado para esta contabilização.
Clique em [OK] para salvar.
Acesse Módulo Contábil menu Arquivo > Contabilização.
Na tela de contabilização a flag ‘Sintético’ deve esta marcada.
Após a contabilização, o lote terá os lançamentos consolidados por dia (um débito e um crédito) no valor total diário.
Acesse o menu Movimentação > Lançamentos.
Para validar os valores gere o ‘Relatório de Saída’ no Módulo Fiscal menu Relatórios > Registros > Entrada/Saída/Serviços.